内部审计是企业内部控制和风险管理的重要环节。记者3月8日获悉,为落实好集团公司关于进一步加强内部审计工作的意见,集团公司明确了2017年内部审计工作重点,以不断提升内部控制和风险管理水平,助力集团公司夺取二次创业新胜利。
集团公司指出,2017年要重点抓好的内部审计工作包括健全机构、突出重点、加快转型、推进信息化建设和规范性建设、深化结果运用等。要结合实际健全内部审计机构,充实内部审计人员,提升队伍素质。要突出重点领域、重点环节、重点岗位审计。要加快推动内部审计工作由传统财务经营活动审计向以风险防控为导向、以内部控制为重点的管理审计转型。要实现审计信息化系统与成本、物流、采购、销售等系统实时对接,做到数据共享。要充分利用内部审计结果,推动相关制度的完善和管理隐患的消除。要对审计结果的整改情况进行跟踪检查,经济责任审计结果要及时提交给组织人事部门。要结合实际修订和完善内部审计相关制度,提高工作规范化水平。(朱石磊)